1、通过后台配置,定义备选统驭科目,为特殊总账标示,建立应收应付和其他应收应付,预收预付的对应关系,在清帐时完成帐户间数据转移。
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2、sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。
3、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
1、请求处理超时,是你网络不好,手机接收不到信号,或者没有流量等一系列问题导致手机处理不了。你可以去外边周围走一走,去寻找信号,以便网络畅通。若是没有流量就充一些流量,或者连上无线网就可以了。
2、sap系统请款预算不足有两种情况。可以在事务KO23中检查订单预算情况。需要注意,预算是分年度的。在使用预算时需要确保在使用年度有预算。否则,就需要进行预算调整。同时,也请注意识别预算中的币种。
3、很高兴为你服务:这是很正常的事情,任何东西都要注意,机器也不例外,系统也要休息维修。由于银行系统故障导致无法付款,你只能等待系统恢复之后再重新付款了。如果你很急,建议更换付款方式,以免给你生活带来不必要的麻烦。
比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
2.自动付款的内部控制点 对于存在大量付款业务的企业,SAP财务系统一般使用排队自动付款的功能,来规范付款流程和加速业务处理。
检查一下,付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好 比如搜狗浏览器的高速模式,chrome浏览器,360的高速模式,在网银状态都会出现错误 建议使用IE浏览器浏览网银网页,或者用其他浏览器 的“兼容”模式。
怎么样体现在po中的 SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
这个不叫改正,应该叫做篡改吧。找个ABAP的人告诉他要改哪个地方,技术上来说分分种可以帮你搞定。
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