1、sap中,间接成本中心的费用一般在产品完工之前结转到生产成本科目当中,按照一定的比例进行分摊间接费用。
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2、从财务会计的角度集成出现在发货过帐这个步骤,此时系统通过库存管理模块的自动记帐功能,生成了会计分录,更新了总帐。一般我们配置自动记帐功能时,让系统生成如下分录:借:产品销售成本贷:存货。
3、在SAP R/3系统中所记录的同管理会计有关的数据都会实时从财务、资产、物料、生产、销售等其他模块传输到管理会计模块,以确保对成本和收入的实时记录。
4、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。
5、将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。
6、作业成本法,英文 Activity based costing,它把资源按资源动因分配到作业或作业中心,作业成本按作业动因分配到产品。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z;创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。
举个例子,采购入库,买来的物料在物流管理层面,有入库记录。传统会计,到月中或者月底,或某个固定时间,统一将票据给财务会计,会计根据入库票据做账到传统财务软件中。
sap不月结年结可以继续记账。根据查询相关资料公开信息显示,SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在月份月结前做2次的。
启用会计调整期,12期结账后系统会结到第2年1期,不会结到13期。详细 13期调整期的数据是用来调整上年年末数的,只有期间结账到了第2年才能录入上年调整期13期的数据,调整上年年末数,同时影响第2年年初数。
首先,作为财务管理,每个月要必须都进行结账,也就是所谓的“月结”或“结转”。所谓结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。
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