SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
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一些跨FA,BA,company code 的CO内部操作,将通过FI-CO统驭在月底调整。
当然,其他如开关财务账期、物料账期,维护新年度的凭证编号范围,GRIR重分类、外币评估等,以及最后对账这些工作与月结一样,没有单列。
SAP FI模块(财务会计模块)。它可提供应收、应付、总账、固定资产、合并报表等功能,这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整,SAP FI的设置并且往往是多语种的。
1、MM(物料管理模块):产品中最常用的一个模块,它涉及到物料管理的全过程,与财务、生产、销售、成本等模块均有密切的关系。主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。
2、SAP ERP核心模块包括:FI:财务会计 CO:管理会计 MM:物料管理(含采购、库存和物料主数据功能)SD:销售管理 PP:生产管理 PM:设备管理 QM:质量管理 HR:人力资源管理 SAP 是上层访问下层所提供服务的点。
3、SAP是ERP的其中一种软件,主要包括几大模块:FICO(财务管理)、MM(物料管理)、PP(生产管理)、SD(销售管理)、CRM(客户关系管理)、BI(智能分析)、HR(人力资源管理)等。
4、FI(Financial Accounting 财务会计):应收、应付、总帐、固定资产、投资、基金、现金等。CO(Controlling 成本控制):利润及成本中心,产品成本、项目会计、获利分析等。
1、这个问题太复杂,呵呵。要说一下业务情景的。做过最复杂的公司,母公司+子公司月结一共有590多个步骤。
2、将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。
3、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
4、sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
5、对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
6、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。
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