1、登陆SAP系统
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2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST
3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】
4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法
6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节
7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
1、SO没有创建过任何后续凭证时,可以直接删除:VA02-》输入单号-》进入后选择菜单栏“销售订单”-》删除。
2、如果创建过后续凭证,即使全部冲销删除DN也是不能删除的,只能对SO进行rejected。
不清楚你是现在是什么情况,
如果你是第一种情况,那么你需要通过LSMW自己创建批处理工具。
当然即使是第一种情况,你同样可以采用reject SO的方式来取消SO。
这里提供一个批量reject SO的方法:
1、执行Tcode MASS。
2、选择对象类型 BUS2032。
3、选择MASSVBAP后执行。
4、输入你要批量处理的订单号,执行。
5、点击“选择字段”,选择拒绝原因,后面的操作与XD99,批量修改客户一样。
建议现在测试系统练习使用MASS功能,然后再操作PRD。
取消生产订单的报工
3.1 完成该步骤的SAP角色名称
生产部门专职人员
3.2 SAP菜单路径
SAP菜单=后勤=生产=车间现声控制=确认=回车=快速输入=取消
3.3 SAP事务代码
CO13
3.4 操作细节描述
范例:在系统中以取消主产品“W002B(临时库表,SST-25-IM)”的生产订单(之前创建的生产订单1000106)的一次报工为例。
根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图
双击CO13进入界面。
直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示
勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
如果已经清账了,需要先用FBRA解除清账,再做冲销;
冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行,并产生新的分摊,分配凭证
扩展内容:
1、MM模块的凭证冲销
物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销
校验发票:M8RM
2、SD 销售模块
VL09 可以冲销发货
VF11 可以冲销发票
SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销:
FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销,输入公司代码,冲销凭证的编号范围,会计年度,可细化至凭证类型,过账日期,输入日期等,选择好后测试运行进行检查,确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行,选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02,录入需要冲销的凭证信息,在录入行项目时,点击“其他数据”调出反记账选项框,并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
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