就在测试系统中新建个供应商,做个销售单,做账发票看看。
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加强财务基础工作,设置规范的应收账款账户。建立坏账准备金制度,提高企业承担坏账风险的能力,商业信用的存在不可避免地带来坏账损失,这是市场经济中不可忽视的现实问题。
你要先确定下这笔收入是否一定要跟到成本中心,很多公司是按利润中心进行会计核算,收入都是跟到利润中心的,这样在设置成本中心时就会锁定其收入记账功能。
Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。
需要看你的应收账款需要分到哪个级别,是到合同还是发票,或者其他级别,然后按照这个级别分不同的明细,以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中。
1、检查一下,付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
2、在SAP系统中组织结构包括公司代码、利润中心、工厂、库存地点等;结合实际管理需求,可以合理利用系统组织结构来控制业务发生,如不同公司代码、工厂间的物资转移等业务均在组织结构层级发生。
3、一定要确认此物料指定的消耗的location下,库存是足够的。有可能库存有,但是在仓库的location,而生产的location没有或不足。这样的话,可能是人为错误,或者仓库补货逻辑(配置)有问题。
4、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
1、比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
2、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
3、试试事务代码:F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目,那么借方应付的过账码用21,贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目,那么相应的过账码为40(借方)或50(贷方)。
4、但是从其他模块来的(如SD,MM)你只能从其他模块去做Cancel,原因代码主要控制冲销允许的会计区间;是否允许negative posting,你们现在用z*,不是sap标准定义的,你应该到后台看他们的配置。
5、在SAP里面如果自定义客户代码的话会提示错误 !我们可以自定义一个范围,然后分配给客户账目组,通过这个账目组进行新建客户就可以达到我的目的了!首先输入事务代码:SPRO。
6、在总账、应收、应付、固定资产这四大模块中,总账又是最基础的。在SAP系统中,总账的功能是十分强大的。
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