取消生产订单,您可以使用T代码:CO13。输入订单号,然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作。系统将询问您是否要继续,单击是继续。
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既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
您好,SAP系统中取消应收应付的方法是:首先,您需要登录SAP系统,然后进入应收应付模块,查找您要取消的应收应付记录,点击“取消”按钮,确认取消,完成取消应收应付操作。
如果是当月的话,用262冲销之前的入库,再用261入一次就行了。如果是在上月的工单,还没有结算的话,也可以冲销。如果不冲销,在盘点的时候也会发现,可以作为盘盈亏处理。如果是上月已经结算的工单,是不可以冲销的。
Sap的重置与取消,只需要打开之后在软件里面找到相关的程序,进行软件的设置取消。也可以在里面进行相关数据的备份重置。
GR已经完成,你现在库存应该在非限制状态,所以建议你用供应商退货来扣减库存,然后重新创建PO进行收货。因为UD取消在SAP中是没有标准功能的,可以说标准功能是不能反向操作的。
第一种方法:用鼠标左键点击命令输入框右侧的下拉按钮,出现你最近输入的命令,用键盘上的上下按键选择那个错误的命令后按键盘上的Delete键即可。
输错类别就没办法修改了,你可以不用这个卡片再下一个,在之后有增加电器类的资产再用这个卡片号。如果你没有用这个卡片是可以删除的。
中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。我是财务的,曾有过这种情况(材料已经消耗掉了,如果逐步调整,就需要如楼上所说,先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减,)。
在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了,是可以进行修改的,原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废,且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。
从后往前冲。例如:正向顺序:销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。
之所以会出现这种现象,是因为余额表中的本年利润可能涉及调账,比如差错,会对利润分配做相应修正。
资产负债表中不是“本年利润”,是“未分配利润”,期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。
比如贷余合计是五万。年末做一笔冲减分录,摘要-调整应收科目贷方余额: 贷 应收-(子目编码000或999) -5万,贷 预收-000 五万。这样报表与账务数据一致,。次年一月,再做一个冲回凭证,把子目000冲平。
如果是自动生成的话,那么本年如果其他业务收入中有红字回冲的话那么就有可能会导致累计发生额比主营业务收入少了。
但是,如果存在以前年度损益调整,资产负债表上本期未分配利润变动额就不等于本期利润表上的净利润(本年累计数),应是资产负债表上期末未分配利润-期初未分配利润=本期利润表上的净利润+以前年度损益调整。
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